【點晴模切ERP】SAP系統中采購發票校驗
當前位置:點晴教程→點晴ERP企業管理信息系統
→『 財務管理 』
發票校驗是SAP采購流程中的重要環節,收到供應商發票之后,需要在SAP中匹配入庫記錄,并核對數量和金額是否正確,如有差異需要進一步確認原因,必要時將發票退回給供應商。 SAP中發票校驗可以通過事務碼MIRO由財務一步處理,也可以先由業務預制發票(MIR7),然后財務審核過賬發票(MIR4)。本文以MIRO為例,介紹SAP中發票校驗的具體操作。 系統中有如下采購訂單,數量為500,訂單收貨3次,每次數量100,查看采購訂單歷史如下圖。當前收到供應商發票,數量為200,接下來MIRO進行發票處理。 第一步,匹配入庫憑證。 錄入發票日期,采購訂單號后回車,系統會自動帶出已入庫物料的數量及金額。系統默認選中所有未匹配發票的入庫憑證,如果記錄太多,可以將抬頭信息折疊。 在上圖界面中,根據發票數量匹配入庫憑證,然后點擊右下角的圖標C刪除未匹配的行。接下來校對發票的金額是否正確,如果有差異需要確認原因。確認無誤后錄入發票的總額及稅金(下圖)。 第二步,核對付款條件等信息。在“支付款項”頁中核對付款條件、付款方式等信息。通常這些信息由供應商主數據中帶過來,可以根據每次的實際情況進行調整。 第三步,模擬發票。 點擊紅圈中的按鈕,可以模擬發票憑證,檢查是否存在錯誤。關閉模擬窗口后,如果“消息”處顯示紅色表示有錯誤,點擊“消息”查看具體的錯誤原因。 上圖錯誤原因為發票的借/貸余額不為0,系統沒有找到記錄差異的科目。更改發票金額使借/貸余額相等,再次模擬,“消息”處不再提示錯誤。 點擊保存按鈕生成系統發票憑證。MIR4查看發票憑證如下圖, 點擊“后繼憑證”查看會計憑證如下, 接下來,ME23N再次查看采購訂單歷史如下, 訂單的入庫數量為300,發票數量為200。并且再次對訂單錄入發票時,已經匹配發票的入庫憑證默認未選中,可以直接點擊右下角的圖標刪除項目。并且,通過后臺配置,可以實現一張物料憑證只能匹配一次發票,防止重復的發票校驗。 以上,為發票校驗的詳細手冊,也是最簡單的一種情況,實際業務中還會有紅字發票、發票差異等情況。 點晴模切ERP更多信息:http://moqie.clicksun.cn,聯系電話:4001861886 該文章在 2024/6/28 11:12:53 編輯過 |
關鍵字查詢
相關文章
正在查詢... |