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應收賬款管理的基本方法

admin
2024年12月28日 21:41 本文熱度 64
一、制度建設?
制度建設的重要性我不多說了,說下制度建設的關鍵吧,一是在合規的前提下要切合業務實際,避免照搬照抄,及時根據業務變化進行更新;二是制度要執行到位,避免流于形式。
如何從0開始建立應收賬款管理制度呢?
有現成的學習模板。
打開巨潮資訊網,找到行業標桿,搜索他們的應收賬款管理制度(不一定叫這名,可能叫銷售與收款制度、收款管理制度,或者是包含在財務管理制度中等等)。有了這些模板,就相當于站在了前人的肩膀上,結合企業自身的特點進行編制,持續關注合規要求的變化,定期檢查與業務的適配性,及時修訂更新。
 關于制度的執行,我們放到第二部分流程管理一起討論,因為流程是制度的實現路徑。

二、 流程管理
1、 客戶導入與授信
具體包括客戶信息收集、客戶資質審查、客戶信用評級以及客戶授信等。應收的出現是因為賒銷,允許這個客戶先收貨后給錢的前提是這個客戶有能力付款并且誠信,所以在導入新客戶之前,我們重點要對客戶的實力和信譽進行調查和評價。
調查的內容包括但不限于客戶公司的概況、股東或實控人、營業范圍和主要產品、主要的上下游、財務狀況、工商和稅務評價等等。還可以委托專業的第三方資信調查機構進行調查。
企業可以設計一套客戶信用評級表,針對客戶的各項情況進行打分,并根據分值對應給出評級,再根據評級對應進行授信,包括信用額度的上限和賬期,后續嚴格按照信用額度出貨,按照賬期進行結算。
授信管理應該是動態和持續的,需要定期對客戶情況進行更新和重新評估,及時調整授信,滿足業務發展需要的同時規避風險。
2、 發票開具與對賬
主要是依據銷售合同的約定以及會計稅收法規的要求開具發票,開票前后都會涉及到與客戶對賬,在提請開票時,通常需要同時提交銷售合同、訂單、送貨單、客戶簽收單和對賬單等。
應收賬款立賬后,應定期與客戶對賬,對于應收賬款余額較大的客戶,應每年、每半年發送詢證函進行函證。
此外,企業每月還需要編制應收賬款賬齡表,關注回款情況,及時通報逾期賬款。
3、 款項催收與壞賬
針對逾期賬款,應該采取積極有效的催收措施,包括啟動專人負責制、客戶信用風險預警機制、向客戶發送催款通知書、法務介入、委托第三方專業催收機構等等。
企業應當以預期信用損失為基礎,對應收賬款計提壞賬準備。但有效降低壞賬風險的關鍵在于事前管理,在于催收節點之前的每一步都執行到位。
4、 銷貨退回與索賠
銷售合同中應對退貨和索賠有所約定。
較常見的是因品質問題導致的退貨和索賠,需要協同品質部門進行檢驗,明確原因和責任,最終經過銷售、品質、法務、總經理、董事長等相關部門權限審批后簽訂賠償協議,財務部門進行相應應收賬款的沖減。

三、 報表披露
應收賬款相關的報表披露,可以參考我早前的一篇文章《財務報告勾稽復核系列——應收賬款》,基本涵蓋了日常會碰到的應收賬款披露事項。


該文章在 2024/12/30 12:52:56 編輯過
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